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加强制度建设 优化内控体系——市财金集团全面梳理各项管理制度

发布日期: 2019-04-26    来源: 审计法务部

        4月24日、25日,市财金集团召开规章制度评审会,全面梳理集团各项管理制度,优化制度机制,切实推动内控管理体系建设。集团纪委书记王允周主持会议,制度评审会全体成员参加会议。

        会上,评审成员结合集团组建近三年来的制度运行情况,从制度的“堵点”“痛点”“难点”入手,认真分析研究制度“短板”,对集团2019年新增、修订的20余项制度进行了评审。大家集思广益,从不同的角度提出建议,对症解决,切实推动经营与内控、流程与制度的融合统一,确保制度落地生效、内控落实到位。

        为进一步规范集团公司规章制度的管理,维护规章制度的统一性和严肃性,保证规章制度的质量,集团审计法务部对制度起草、立项、评审、上会、签发、公布六个环节进行了重新规范。同时,针对集团发展实际,补充、修订了集团发展战略、工程项目管理、资产管理、合格供货商管理等管理系统相关制度,稳步推进规章制度的健全完善和有效实施,努力构建科学、系统、完整、有效的内控体系,为集团的高质量发展提供制度保障。