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市财金控股集团:从严从细从实抓好审计与风险管理工作

发布日期: 2023-10-08    来源: 审计与风险管理部

       审计与风险管理工作是企业合规发展的基础和保障。市财金控股集团成立以来,始终高度重视审计与风险管理工作,从严从细从实作出安排部署,为加强内部监督,防范经营风险,提升审计与风险管理工作的权威性奠定了重要基础。

       主动接受审查,营造良好氛围。集团权属公司主动邀请审计与风险管理部对有关业务流程、内部控制、经营管理等进行审查和指导,集团上下形成了理解审计、支持审计、自觉接受审计的良好氛围。随着审计工作的开展,集团广大干部职工切实提高了对审计工作重要性的思想认识,充分认识到了审计与风险管理工作在集团经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化方面的作用。

       聚焦审计问题,突出立行立改。对内部审计查出的问题,集团各权属公司“真认账、真反思、真整改、真负责”的态度,对标对表,立行立改。压紧靠实责任,健全完善一级抓一级、层层抓落实的工作机制,各权属公司主要负责同志认真履行“一把手”职责,亲自部署、亲自检查、亲自督办,确保整改落实无盲区、全覆盖。同时,坚持问题导向,对整改工作中存在的问题认真反思,逐项梳理,挂牌销号,切实做到问题不整改不放过、整改不到位不放过。

       巩固审计成果,消除风险隐患。审计整改既是解决问题、改进提升的过程,也是凝聚共识、推动发展的过程。集团上下把审计与风险管理工作统一到实现集团高质量发展这个总目标上来,探索建立长效机制,力求达到解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞的效果,切实把审计成果转化为提高集团资产质量、优化布局结构、提升盈利能力、实现高质量发展的重要推动力。

供稿:审计与风险管理部 董衍华

编辑:孙东

审核:王帅

复核:高华栋