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做好常态化“体检”,助力集团高质量发展

发布日期: 2024-02-21    来源: 审计与风险管理部

       为进一步全面做好集团内部审计工作,持续推动国有资本做优做强,近日,集团审计与风险管理部对权属公司开展2023年审计问题整改情况专项审计,重点对财务状况、投资经营、风险管控、内控体系建设与运行等方面存在问题的整改情况开展审计。

       本次审计过程中,集团审计与风险部将全面履行内部审计监督职责,紧盯业务关键环节,独立监督和评价各权属公司从事的生产经营管理活动,以加强各公司经营管理、内部控制管理,围绕落实集团决策部署,建立健全内部控制制度,以合规监督促进经营管理改善、经济效益提高。

       下一步,集团审计与风险部将立足内部审计监督定位,根据内部审计监督工作要求,认真落实集团党委决策意见,为集团权属公司做好常态化“体检”工作,以高质量内部审计工作推动集团高质量发展。

供稿:审计与风险管理部 朱明

编辑:孙东

审核:王帅

复核:高华栋