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市财金控股集团审计与风险管理部:深化投资项目审计,服务高质量发展

发布日期: 2025-01-27    来源: 审计与风险管理部

       20244季度,市财金控股集团审计与风险管理部聚焦集团及子公司投资项目投前投中投后各个关键环节,深度开展集团投资项目审计工作。

       本次审计以促进经营效益提升、优化管理机制、强化风险控制为核心目标,以业务资料检查与项目现场核查为重要手段,以审计发现问题立行立改为关键契机,进一步担当作为、狠抓落实,推动集团投资管理体系规范化,实现投资风险的有效降低与管控,促进集团股权投资和基金投资项目绩效全面提升。

       下一步,审计与风险管理部坚持问题导向,把审计整改落实与集团高质量发展有机结合起来,突出从严、从实、从细、从快,举一反三、以点带面、标本兼治,切实把审计发现问题整改好并建立健全长效机制。继续优化审计流程,进一步拓宽审计领域,涵盖更多的业务环节,合理利用集团线上业务系统,提升审计工作效率和准确性。

供稿:审计与风险管理部 刘婧怡

编辑:孙东

审核:王帅

复核:高华栋